Auditoría interna y su incidencia en la gestión financiera de las empresas hoteleras del sector regimen especial – Lunahuaná 2023.

dc.contributor.advisorMorales Alberto , Manuel Nicolas
dc.contributor.authorToscano Manrique, Ruth Liliana
dc.contributor.authorZapata Sanchez , Grecia Carolina
dc.date.accessioned2024-11-12T17:45:25Z
dc.date.available2024-11-12T17:45:25Z
dc.date.issued2024-11-12
dc.description.abstractEste trabajo de investigación tiene por objetivo determinar de qué manera la Auditoría Interna incide en la Gestión Financiera de las empresas hoteleras del sector Régimen Especial - Lunahuaná 2023, el método empleado es de tipo hipotético - deductivo aplicado a la ciencias contables , el nivel es correlacional - transversal, de diseño no experimental, la población se constituyó por colaboradores del área administrativa y contable de 20 empresas hoteleras del Régimen Especial que prestan los servicios de hospedaje y restaurante de los cuales la muestra seleccionada fue de 60 participantes siendo el muestro no probabilístico. Se empleó como técnica la encuesta, donde el instrumento usado es de escala Likert, conformado por un cuestionario, dividido en dos secciones una de 20 pregunta para medir la variable auditoría interna, así también otro de 11 preguntas para medir la gestión financiera, ambos presentaron una validez comprobada de 3 jueces expertos y un grado de confiabilidad de 0.827 para alfa de Cronbach y 0.828 para ω de McDonald. Se corroboro los resultados mediante el coeficiente Rho de Sperman, el cual muestra un valor p de 0.001< 0.05 señalando la existencia de correlación entre las variables auditoría interna y gestión financiera, quienes presentan un índice de coeficiente de 70,1 %, mostrando una correlación de incidencia entre ambas variables positiva alta significativa en las empresas hoteleras del sector régimen especial del distrito de Lunahuaná, Cañete
dc.description.abstractThis research work aims to determine how the Internal Audit affects the Financial Management of hotel companies in the Special Regime sector - Lunahuaná 2023, the method used is hypothetical - deductive applied to the accounting sciences, the level is correlational - transversal, non-experimental design, the population consisted of collaborators in the administrative and accounting area of 20 hotel companies of the Special Regime that provide lodging and restaurant services of which the selected sample was 60 participants being the non-probabilistic sample. The survey was used as a technique, where the instrument used is a Likert scale, consisting of a questionnaire, divided into two sections, one of 20 questions to measure the internal audit variable, as well as another of 11 questions to measure financial management, both presented a proven validity of 3 expert judges and a degree of reliability of 0.827 for Cronbach's alpha and 0.828 for McDonald's ω. The results were corroborated by Sperman's Rho coefficient, which shows a p-value of 0.001< 0.05 indicating the existence of correlation between the variables internal audit and financial management, which have a coefficient index of 70.1%, showing a correlation of incidence between both variables with a high positive correlation in the hotel companies of the special regime sector in the district of Lunahuaná, Cañete.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationToscano Manrique, Ruth Liliana - Zapata Sanchez, Grecia Carolina , "Auditoría interna y su incidencia en la gestión financiera de las empresas hoteleras del sector regimen especial – Lunahuaná 2023." Tesis para optar el grado de Licenciada en Contador Público, Escuela de pregrado. Facultad de Contabilidad. Universidad Nacional de Cañete. Cañete - Perú
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14559/232
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Cañete
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectAuditoría interna
dc.subjectGestión de financiera
dc.subjectEmpresas
dc.subjectSector hotelero
dc.subjectEvaluación de procesos
dc.subjectResultado de operaciones
dc.subjectControl Interno
dc.subjectRentabilidad
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
dc.titleAuditoría interna y su incidencia en la gestión financiera de las empresas hoteleras del sector regimen especial – Lunahuaná 2023.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
renati.advisor.dni15599656
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/ 0001 -9983 - 6956
renati.author.dni72462452
renati.author.dni70263784
renati.discipline411026
renati.jurorOchoa Paredes , Filiberto Fernando
renati.jurorCordova Solis , Herbert Christian
renati.jurorAlegría Cueto, , Oscar Fernando
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineContabilidad
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Cañete Facultad de Ciencias Empresariales
thesis.degree.nameLicenciado en Contabilidad

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